Бухгалтеру: зарплата, подоходный налог, взносы в ФСЗН
В практической деятельности организации возникает множество "зарплатных" вопросов, которые интересны именно бухгалтеру: какие существуют особенности в оплате труда руководителей, как рассчитать заработок для начисления отпускных и при командировках, как учесть зарплату при исчислении налога на прибыль, как исчислить подоходный налог и взносы в ФСЗН и др. Данные вопросы и будут рассмотрены на нашем семинаре.
Целевая аудитория: главные бухгалтеры, бухгалтеры по заработной плате коммерческих организаций.
Содержание:
1. Заработная плата.
1.1. Формы и системы оплаты труда. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии). Компенсирующие выплаты (за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, в сверхурочное время, за подвижной и разъездной характер работы и др.).
1.2. Особенности оплаты труда руководителей. Начисление премий руководителям, перечень оснований, когда не начисляются и не выплачиваются премии, предусмотренные условиями контракта. Коэффициент соотношения заработной платы руководителя и средней заработной платы по организации в целом, порядок его расчета.
1.3. Зависимость роста заработной платы от роста производительности труда. Способы определения производительности труда.
1.4. Порядок расчета среднего заработка в случаях, предусмотренных законодательством: при расчете отпускных, в иных случаях (командировка, выходное пособие и др.).
1.5. Включение расходов на заработную плату в затраты, учитываемые при налогообложении прибыли.
Лектор: Григорьев Вадим Александрович, партнер общества с ограниченной ответственностью "Юридическое агентство "КлеверКонсалт", консультант в области законодательства о труде.
2. Подоходный налог.
2.1. Объекты налогообложения подоходным налогом. Доходы, не признаваемые объектом налогообложения. Доходы, освобождаемые от налогообложения.
2.2. Порядок определения налоговой базы. Особенности определения налоговой базы при выдаче доходов в натуральной форме, при выплате дивидендов.
2.3. Порядок предоставления налоговых вычетов. Их размеры и особенности применения.
2.4. Порядок исчисления, удержания и перечисления подоходного налога. Зачет налога организациями, имеющими постоянные представительства за границей.
2.5. Возврат (зачет), удержание подоходного налога при обнаружении ошибок в начислении заработной платы, при несвоевременном представлении документов для применения налоговых вычетов.
2.6. Налогообложение доходов работников, являющихся иностранными гражданами, и работников, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь.
Лектор: Борисенко Наталья Валерьевна, аудитор.
3. Страховые взносы в ФСЗН.
3.1. Определение объекта для исчисления взносов в ФСЗН.
3.2. Перечень видов выплат, на которые не начисляются взносы. Практика применения Перечня N 115. Изменения, внесенные в этот перечень в 2017 году.
3.3. Размеры взносов.
3.4. Порядок и сроки уплаты взносов в ФСЗН.
3.5. Отчет формы 4-фонд. Особенности его заполнения в 2017 году.
Лектор: Таберко Игорь Михайлович, эксперт по начислению страховых взносов в ФСЗН.Время проведения семинара: 10.00- 17.50
Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.
Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.