НИОКР, НТД и создание новых продуктов: налоги, льготы, бухучет
В условиях стремительного развития технологий и нарастающей конкуренции все больше организаций сталкиваются с необходимостью улучшать свои бизнес-процессы, внедрять IT- технологии, автоматизировать производство, придумывать новые продукты и способы их создания. Их разработку принято относить к научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам, научно-технической деятельности (далее – НИОКР и НТД).
Не секрет, что при внедрении новшеств всегда возникает много вопросов, в том числе у бухгалтеров. Как оформить, учесть, отразить хозяйственные операции по НИОКР и НТД, какие налоги нужно исчислить? Эти и другие вопросы будут освещены на семинаре.
Целевая аудитория: главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты коммерческих организаций (как заказчиков, так и исполнителей НИОКР и НТД).
Содержание:
1. Понятие НИОКР и НТД. Договорные отношения и нормативно-правовая база: что нужно знать бухгалтеру?
2. Бухгалтерский учет и налогообложение НИОКР и НТД в организациях-заказчиках.
2.1. Формирование стоимости и учет расходов на НИОКР и НТД. Учет операций по получению имущественных прав:
– при выполнении работ собственными силами;
– приобретении у сторонних организаций.
2.2. Документальное оформление НИОКР и НТД. Отражение их в учете. Критерии признания результатов работ нематериальными активами.
2.3. Безвозмездное получение/передача разработок, созданных при осуществлении НИОКР и НТД.
2.4. Налогообложение в организациях-заказчиках при получении/передаче результатов НИОКР, НТД и затрат по ним (НДС, налог на прибыль, налог на доходы иностранных организаций и др.). Преференции и налоговые льготы при выполнении/приобретении НИОКР и НТД.
3. Бухгалтерский учет и налогообложение НИОКР и НТД в организациях-исполнителях.
3.1. Документальное оформление и отражение в учете фактических затрат на выполнение НИОКР и НТД.
3.2. Реализация (передача) заказчику имущественных прав на результаты НИОКР и НТД. Безвозмездная передача результатов НИОКР.
3.3. Налогообложение выполнения НИОКР и НТД в организациях-исполнителях (НДС, налог на прибыль, налог на доходы иностранных организаций и др.). Преференции и льготы по налогам.
Лектор: Статкевич Виктор Геннадьевич, практикующий аудитор.Время проведения семинара: 10.00 – 16.40
Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.
Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.