Командировки: нюансы оформления, возмещения. Учет и налогообложение командировочных расходов
Командировки уже давно стали привычным делом при осуществлении организациями хозяйственной деятельности. Казалось бы, что порядок оформления документов при командировании работников и учет произведенных ими расходов давно известны каждому бухгалтеру. Однако вопросы направления работников в командировку и возмещения понесенных ими расходов, оформления авансового отчета, отражения командировочных расходов в бухгалтерском и налоговом учете продолжают возникать. На нашем семинаре вы сможете получить ответы на интересующие вопросы.
Целевая аудитория: бухгалтеры по заработной плате, бухгалтеры по расчетам с подотчетными лицами частных и государственных организаций всех направлений деятельности.
Содержание:
1. Общие понятия и основные положения о служебных командировках.
2. Служебная командировка по территории Республики Беларусь.
2.1. Особенности документального оформления при направлении работников в командировку по Республике Беларусь. Обеспечение авансом на командировку.
2.2. Возмещение расходов, понесенных работником в командировке по Беларуси (в том числе на автотранспорте нанимателя): суточных, расходов по проезду и найму жилого помещения, иных расходов. Порядок возмещения расходов без подтверждающих документов: расчет минимальной стоимости проезда, определение размера расходов по найму жилого помещения.
3. Служебная командировка за границу.
3.1. Документальное оформление направления работников в командировку за границу. Выдача аванса на командировку.
3.2. Порядок и размеры возмещения расходов, произведенных работником в заграничной командировке (в том числе на автотранспорте нанимателя): суточных, расходов по проезду, по найму жилого помещения, на топливо, телефонные переговоры и т.д. Определение дня отъезда работника в командировку и дня прибытия из нее для расчета суточных. Особенности возмещения расходов по командировке в случае вынужденной задержки работника в пути. Порядок возмещения расходов по найму жилого помещения без подтверждающих документов.
4. Оплата труда работника за время нахождения в командировке: заработная плата или средний заработок.
5. Отчетность работника по возвращении из командировки.
5.1. Авансовый отчет по белорусской командировке. Документы, подтверждающие расходы, произведенные в командировке.
5.2. Нюансы составления авансового отчета при командировке за границу: валюта отчета, пересчет произведенных расходов. Порядок пересчета расходов при использовании командированным работником личной либо корпоративной карточки. Документы, подтверждающие расходы, произведенные в загранкомандировке.
5.3. Отчет об итогах загранкомандировки.
6. Окончательный расчет с работником по командировке. Сроки расчета. Выбор валюты, которой может быть произведен окончательный расчет с работником, командированным за границу.
7. Учет расчетов с командированными работниками (аванс, окончательный расчет). Бухгалтерский и налоговый учет командировочных расходов. Особенности учета расходов на загранкомандировку при выдаче аванса в иностранной валюте. Порядок вычета НДС при командировках по Республике Беларусь.
8. Командировочные расходы и «зарплатные» налоги: подоходный налог, взносы в ФСЗН и Белгосстрах.
Лектор: Сузанский Владимир Евгеньевич, директор ООО "Грант Торнтон Консалт".
Время проведения семинара: 13.20 - 18.00
Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.
Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.