Образовательное мероприятие Круглый стол Бухгалтеру: зарплата, расчет больничных, взносы в ФСЗН, подоходный налог - 2018
На практике у организаций возникает множество вопросов, связанных с зарплатой и «смежными» с ней начислениями и удержаниями. Они касаются в том числе особенностей оплаты труда руководителей, расчета среднего заработка для начисления отпускных и при командировках, расчета больничных , подоходного налога и взносов в ФСЗН. Ответы на интересующие вопросы можно услышать за "Круглым столом" с представителями министерств. В ходе мероприятия будут рассматриваться вопросы, касающиеся практики применения норм законодательства при начислении зарплаты, исчислении подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН, расчета больничных, а также об основных новшествах 2018 года.
Целевая аудитория: главные бухгалтеры, бухгалтеры по заработной плате коммерческих организаций, экономисты по труду.
Содержание:
1. Заработная плата.
1.1. Формы и системы оплаты труда. Какие бывают стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии). Что относится к компенсирующим выплатам (за сверхурочное время, за подвижной и разъездной характер работы и др.).
1.2. Зависимость роста заработной платы от роста производительности труда. Какими способами определяется производительности труда.
1.3. Особенности оплаты труда руководителей. Начисление премий руководителям, перечень оснований, когда не начисляются и не выплачиваются премии, предусмотренные условиями контракта. Коэффициент соотношения заработной платы руководителя и средней заработной платы по организации в целом, порядок его расчета.
1.4. Порядок расчета среднего заработка в случаях, предусмотренных законодательством (при расчете отпускных, в иных случаях (командировка, выходное пособие и др.)).
Лектор: Секержицкая Елена Ивановна, эксперт в области законодательства о труде и заработной плате.
2. Подоходный налог.
2.1. Что является объектом для обложения подоходным налогом. Доходы, освобождаемые и не признаваемые объектами. Годовые пределы освобождаемых доходов. Доходы, необлагаемые в 2018 году.
2.2. Как определяется налоговая база. Особенности определения базы при выдаче доходов в натуральной форме, при выплате дивидендов.
2.3. Порядок предоставления налоговых вычетов. Размеры вычетов в 2018 году и особенности их применения.
2.4. Порядок исчисления, удержания и перечисления подоходного налога. Как вернуть (зачесть), удержать подоходный налог при обнаружении ошибок в начислении заработной платы, при несвоевременном представлении документов для применения налоговых вычетов.
2.5. Обязанности налоговых агентов. Ежеквартальное представление сведений о доходах физлиц в 2018 году.
Лектор: представитель Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
3. Расчет больничных.
3.1. Общие положения по пособиям по временной нетрудоспособности. Чем руководствоваться, в каких случаях назначается пособие, как выплачивается. Алгоритм расчета пособия.
3.2. Пособие по беременности и родам. Чем руководствоваться, кто имеет право на пособие. Условия назначения, порядок выплаты, алгоритм расчета. Минимальный и максимальный размер пособия.
3.3. Листок нетрудоспособности. Общие правила заполнения (лицевая, оборотная сторона), на которые обратить внимание. Исправления в листке. Последствия нарушений в заполнении листка нетрудоспособности.
Лектор: представитель Фонда социальной защиты Республики Беларусь
4. Страховые взносы в ФСЗН.
4.1. Объект для исчисления взносов в ФСЗН.
4.2. Перечень видов выплат, на которые не начисляются взносы. Практика применения Перечня N 115.
4.3. Размеры взносов.
4.4. Порядок и сроки уплаты взносов в ФСЗН.
4.5. Отчет формы 4-фонд в 2018 году. Особенности его заполнения.
Лектор: Таберко Игорь Михайлович, эксперт по начислению страховых взносов в ФСЗН.
Время проведения семинара: 10.00 – 17.30
Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.
Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.