ООО «ЮрСпектр»

Горячая линия
+375 (17) 205-03-00

Особенности учета внебюджетных средств бюджетных организаций

В настоящее время большинство бюджетных организаций занимаются приносящей доходы (внебюджетной) деятельностью. При этом важно правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет полученных от этой деятельности средств.

В ходе семинара будут рассмотрены особенности учета, формирования, а также использования внебюджетных средств с учетом отраслевой специфики. Кроме того, слушатели смогут узнать о нюансах применения налогового законодательства по налогу на прибыль и НДС.

Целевая аудитория: главные бухгалтеры бюджетных организаций, их заместители, экономисты и бухгалтеры, в т. ч. занимающиеся налоговым планированием.

Содержание:

1. Особенности учета, формирования и использования внебюджетных средств бюджетных организаций.

1.1. Порядок формирования внебюджетных средств. Сметы по внебюджетной деятельности

1.2. Учет расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью. Распределение косвенных расходов.

1.3. Порядок возмещения за счет внебюджетных средств расходов бюджета.

1.4. Порядок использования средств, остающихся в распоряжении организации.

1.5. Учет операций с использованием платежной системы ЕРИП.

1.6. Учет внебюджетных средств, выраженных в иностранной валюте.

1.7. Учет средств, полученных от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгметаллов.

1.8. Предоставление бухгалтерской отчетности согласно постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 10.03.2010 N 22. Правила составления отчета об исполнении сметы доходов и расходов средств от приносящей доходы деятельности бюджетной организации (форма 4). Увязка показателей формы 4 с другими формами отчетности.

Лектор: специалист-практик в области бухгалтерского учета бюджетных организаций.

2. Налогообложение внебюджетных средств.

2.1. Налог на прибыль.

2.1.1. Определение облагаемой базы по налогу на прибыль. Применение льгот и ставок по налогу на прибыль.

2.1.2. Затраты, учитываемые при налогообложении прибыли. Состав внереализационных доходов и расходов.

2.1.3. Особенности заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль. Сроки для представления налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль и уплаты налога.

2.2. Налог на добавленную стоимость (НДС).

2.2.1. Определение налоговой базы по НДС. Применение льгот и ставок по НДС.

2.2.2. Определение момента фактической реализации и места реализации объектов.

2.2.3. Порядок и сроки выставления (направления) ЭСЧФ. Изменения в порядке выставления ЭСЧФ 2018 года.

2.2.4. Применение налоговых вычетов в условиях ЭСЧФ.

2.2.5. Предварительный контроль показателей налоговых деклараций на основе выставленных (направленных) и полученных ЭСЧФ. Ошибки, выявляемые в ходе предварительного контроля.

Лектор: Нехай Наталья Евгеньевна, эксперт по косвенному налогообложению.

Время проведения семинара: 10.00-15.40

Записаться на семинар можно по телефону 205-03-00.

Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара. 

* — поля обязательные к заполнению