ООО «ЮрСпектр»

Горячая линия
+375 (17) 308-28-28

Есть изменения! Командировки: нюансы оформления, возмещения. Учет и налогообложение командировочных расходов Семинар "Профессионал"

Есть изменения!

Командировки: нюансы оформления, возмещения.

Учет и налогообложение командировочных расходов

Дата проведения семинара: 16 декабря 2019 г.

Командировки уже давно стали привычным делом при осуществлении организациями хозяйственной деятельности. Казалось бы, что порядок оформления документов при командировании работников и учет произведенных ими расходов давно известны каждому бухгалтеру. Однако вопросы направления работников в командировку и возмещения понесенных ими расходов, оформления авансового отчета, отражения командировочных расходов в бухгалтерском и налоговом учете продолжают возникать. С 04.09.2019 года Постановлением Совмина Республики Беларусь №595 внесены корректировки в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, утвержденное постановление Совмина №176 от 19.03.2019 года.

        На нашем семинаре Вы сможете узнать о том, что изменилось в порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках и получить ответы на интересующие вопросы.

Целевая аудитория: бухгалтеры по заработной плате, бухгалтеры по расчетам с подотчетными лицами частных и государственных организаций всех направлений деятельности.

Содержание:

1. Общие понятия и основные положения о служебных командировках.

2. Основные изменения в порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, внесенные Постановлением Совмина Республики Беларусь №595 от 04 сентября 2019 года.

3. Служебная командировка по территории Республики Беларусь.

3.1. Особенности документального оформления при направлении работников в командировку по Республике Беларусь. Обеспечение авансом на командировку.

3.2. Возмещение расходов, понесенных работником в командировке по Беларуси (в том числе на автотранспорте нанимателя): суточных, расходов по проезду и найму жилого помещения, иных расходов. Порядок возмещения расходов без подтверждающих документов: расчет минимальной стоимости проезда, определение размера расходов по найму жилого помещения.

4. Служебная командировка за границу.

4.1. Документальное оформление направления работников в командировку за границу. Выдача аванса на командировку.

4.2. Порядок и размеры возмещения расходов, произведенных работником в заграничной командировке (в том числе на автотранспорте нанимателя): суточных, расходов по проезду, по найму жилого помещения, на топливо, телефонные переговоры и т.д. Определение дня отъезда работника в командировку и дня прибытия из нее для расчета суточных. Особенности возмещения расходов по командировке в случае вынужденной задержки работника в пути. Порядок возмещения расходов по найму жилого помещения без подтверждающих документов.

5. Оплата труда работника за время нахождения в командировке: заработная плата или средний заработок.

Лектор: Секержицкая Елена Ивановна, эксперт в области законодательства о труде и заработной плате.

6. Отчетность работника по возвращении из командировки.

6.1. Авансовый отчет по белорусской командировке. Документы, подтверждающие расходы, произведенные в командировке.

6.2. Нюансы составления авансового отчета при командировке за границу: валюта отчета, пересчет произведенных расходов. Порядок пересчета расходов при использовании командированным работником личной либо корпоративной карточки. Документы, подтверждающие расходы, произведенные в загранкомандировке.

6.3. Отчет об итогах загранкомандировки.

7. Окончательный расчет с работником по командировке. Сроки расчета. Выбор валюты, которой может быть произведен окончательный расчет с работником, командированным за границу.

8. Учет расчетов с командированными работниками (аванс, окончательный расчет). Бухгалтерский и налоговый учет командировочных расходов. Особенности учета расходов на загранкомандировку при выдаче аванса в иностранной валюте. Порядок вычета НДС при командировках по Республике Беларусь.

9. Командировочные расходы и «зарплатные» налоги: подоходный налог, взносы в ФСЗН и Белгосстрах.

Лектором могут быть внесены изменения в программу семинара в случае изменения законодательства Республики Беларусь.

Лектор: Жилинская Татьяна Андреевна, кандидат экономических наук, аудитор, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер DipIFR, директор ЧП «АйКью-Консалт».

Время проведения семинара:

10.00 – 16.10

Место проведения:

пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная», 2-й этаж, конференц-зал «Гранд»

Стоимость участия:

194 бел. рублей 40 копеек (в т.ч. НДС 20%). Пользователям систем ilex и «Консультант Плюс» предоставляются скидки на участие в семинаре

Программа может быть реализована в корпоративном формате, в том числе и на площадке заказчика

Организатор оставляет за собой право изменения места проведения семинара, о чем будет дополнительно сообщено всем участникам семинара.

Информация о стоимости с учетом скидки для пользователей систем «КонсультантПлюс» и ilex– на обратной стороне программы.

Для гарантированного участия в семинаре, пожалуйста, оформите предварительную заявку по телефону 308 28 28 и заключите с ООО «ЮрСпектр» типовой договор о платных услугах в сфере образования. Спасибо!

* — поля обязательные к заполнению